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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2780-99-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-191-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2780-191-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
104880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
frankselec ingenieria |
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Razón Social |
INGENIERÍA FRANKSELEC SPA
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R.U.T. |
77.283.949-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
frankselec ingenieria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60104202
| Kits de muestreo y testeo del agua | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTBALE DEL CESFAM LA LIGUA. SE ADJUNTA DETALLE PARA ESTA LICITACION. | Se realizara mantenimiento por personal certificado , segun requerimiento |
$ 552.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.000
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$ 552.000
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Total Neto
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$ 552.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.880
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$ 656.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.