Orden de Compra. Nº2781-8-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2781-20-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2781-8-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2781-20-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2781-20-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO PULMAHUE
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra POLANCO 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación POLANCO 480
Comuna La Ligua
Impuesto 233540,4
Dirección de Envío de la Factura POLANCO 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLUG & PLAY
Razón Social MALCOLM STUARTH LUPAYANTE GONZALEZ COMERC INVERS A
R.U.T. 76.499.710-7
Sucursal PLUG & PLAY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos1UnidadAQUISICION REPARACION DE EQUIPOS SEGUN ANEXOS ADJUNTOS,VER ANEXOS ADJUNTOS( 2 ANEXOS)  $ 1.229.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.160 $ 1.229.160
Total Neto $ 1.229.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.540
TOTAL OC $ 1.462.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.