Orden de Compra. Nº2782-101-SE16 "MATERIALES ESC. F-11 MEMO N 5 MANTENIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2782-101-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. F-11 MEMO N 5 MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2782-17-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación .
Comuna La Ligua
Impuesto 129416,03
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151704
Cable-vías50UnidadMTS CABLE ARTEFANTO 2 VIAS EN 0.75 MM.MTS CABLE ARTEFANTO 2 VIAS EN 0.75 MM. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31162904
Grampas de cable metálico100UnidadGRAMPAS ELÉCTRICAS 3/4.GRAMPAS ELÉCTRICAS 34 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA GRANDE 3M.HUINCHA AISLADORA GRANDE 3M. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31201601
Adhesivos químicos9UnidadGALONES DE 5 LITROS AGOREX.GALONES DE 5 LITROS AGOREX. $ 17.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.957 $ 159.957
31201603
Gomas2UnidadMTS. DE GOMA TOPEROL DE 1.20 MTS. ANCHO.MTS. DE GOMA TOPEROL DE 1.20 MTS. ANCHO. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas74UnidadCUBRE GRADA DE 1.20 MTS. LARGO X 0.30 MTS. ANCHO. CUBRE GRADA DE 1.20 MTS. LARGO X 0.30 MTS. ANCHO. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.422 $ 466.422
39121303
Cajas eléctricas6UnidadCAJAS DE CALETAS 50X50.CAJAS DE CALETAS 50X50 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadENCHUFES HEMBRA SOBREPUESTO SIMPLE.ENCHUFES HEMBRA SOBREPUESTO SIMPLE. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCUCHILLO CARTONERO METÁLICO.CUCHILLO CARTONERO METÁLICO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.083
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadJUEGOS DE REPUESTO PARA CARTONERO METÁLICO.JUEGOS DE REPUESTO PARA CARTONERO METÁLICO. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
Total Neto $ 681.137
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.416
TOTAL OC $ 810.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.