Orden de Compra. Nº
2782-101-SE16
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MATERIALES ESC. F-11 MEMO N 5 MANTENIMIENTO.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2782-101-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESC. F-11 MEMO N 5 MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2782-17-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
SERRANO 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
.
Comuna
La Ligua
Impuesto
129416,03
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T.
9.689.608-5
Sucursal
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31151704
Cable-vías
50
Unidad
MTS CABLE ARTEFANTO 2 VIAS EN 0.75 MM.
MTS CABLE ARTEFANTO 2 VIAS EN 0.75 MM.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31162904
Grampas de cable metálico
100
Unidad
GRAMPAS ELÉCTRICAS 3/4.
GRAMPAS ELÉCTRICAS 34
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA GRANDE 3M.
HUINCHA AISLADORA GRANDE 3M.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31201601
Adhesivos químicos
9
Unidad
GALONES DE 5 LITROS AGOREX.
GALONES DE 5 LITROS AGOREX.
$ 17.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.957
$ 159.957
31201603
Gomas
2
Unidad
MTS. DE GOMA TOPEROL DE 1.20 MTS. ANCHO.
MTS. DE GOMA TOPEROL DE 1.20 MTS. ANCHO.
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas
74
Unidad
CUBRE GRADA DE 1.20 MTS. LARGO X 0.30 MTS. ANCHO.
CUBRE GRADA DE 1.20 MTS. LARGO X 0.30 MTS. ANCHO.
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 466.422
$ 466.422
39121303
Cajas eléctricas
6
Unidad
CAJAS DE CALETAS 50X50.
CAJAS DE CALETAS 50X50
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
39121402
Enchufes eléctricos
6
Unidad
ENCHUFES HEMBRA SOBREPUESTO SIMPLE.
ENCHUFES HEMBRA SOBREPUESTO SIMPLE.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad
CUCHILLO CARTONERO METÁLICO.
CUCHILLO CARTONERO METÁLICO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.083
$ 10.083
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad
JUEGOS DE REPUESTO PARA CARTONERO METÁLICO.
JUEGOS DE REPUESTO PARA CARTONERO METÁLICO.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
Total Neto
$ 681.137
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.416
TOTAL OC
$ 810.553
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.