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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-1023-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, HPV II |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
29113,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORAS BAMBINOS |
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Razón Social |
COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.303.039-3 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORAS BAMBINOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad no definida |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, DETALLE ADJUNTO. | INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, DETALLE ADJUNTO. |
$ 153.228,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.228
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$ 153.228
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Total Neto
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$ 153.228
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.113
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$ 182.341
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.