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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-103-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-50-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2782-50-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
. |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
31692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
fervet |
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Razón Social |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
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R.U.T. |
7.695.706-1 |
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Sucursal |
fervet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 12 | Unidad | NOTA ADHESIVA STICK NOTE 50X50 250HJ CUBO VE-NE-PA O SIMILAR | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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24112404
| Caja | 15 | Unidad | CAJA AMERICAN BOX SYSTEM #22 VERDE LIMON 20X33X9.5 O SIMILAR | |
$ 920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.800
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$ 13.800
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27112718
| Grabadores | 1 | Unidad | GRABADOR DE VOZ DIGITAL 2 GB | |
$ 59.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.900
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$ 59.900
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 8 | Unidad | PENDRIVE 4 GB | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.200
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$ 47.200
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48101714
| Dispensadores de agua caliente o termos | 1 | Unidad | CALENTADOR DE AGUA DE 15 LITROS, METALICO. | |
$ 34.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.500
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$ 34.500
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Total Neto
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$ 166.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.692
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$ 198.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.