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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-13-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-253-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2782-253-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
. |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
13680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ramón Ubilla Oviedo |
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Razón Social |
RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO
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R.U.T. |
6.053.084-k |
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Sucursal |
Ramón Ubilla Oviedo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 3 | Unidad | 3 SET O 3 PARES DE CORTINAS DE GENERO.
CORTINAS DE GENERO, COLOR NARANJA, CON PRESILLAS(NO CENEFA), 100% POLIESTER, 1.45X2.2. MTS. ANCHO TELA 1.50 MTS. DORAL O SIMILAR. | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.680
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$ 85.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.