Orden de Compra. Nº2782-253-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-115-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2782-253-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-115-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2782-115-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación .
Comuna La Ligua
Impuesto 28785
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HL COMPUTACION
Razón Social HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCHUNDY
R.U.T. 14.387.038-3
Sucursal HL COMPUTACION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadBotellas de relleno de 240grs. Impresora Samsung, modelo Densthone ml 2150  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44103103
Tóner3UnidadToner laser Samsung SCX - 4521  $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
Total Neto $ 151.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.785
TOTAL OC $ 180.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.