|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2782-371-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-174-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2782-174-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Ligua
|
|
R.U.T. |
69.050.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
. |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
265791 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
|
|
R.U.T. |
92.999.000-5 |
|
Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111606
| Pizarra | 1 | Unidad | PIZARRA INTERACTIVA DIGITAL PROMTHEAN ACTIVBOARD 78 PULG INC SOFWARE ACTIVSTUDIO O ACTIVPRIMARY ID 197227,AB78-AMER-P IDIOMA ESPAÑOL 2 LAPICES INTERACTIVOS ACTIVPEN CON CARRO TRANPORTADOR | |
$ 1.398.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.398.900
|
$ 1.398.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.398.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 265.791
|
|
$ 1.664.691
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.