Orden de Compra. Nº2782-4-SE17 "MATERIALES LICEO B-1 PROG. MOVÁMONOS FAEP 2016."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2782-4-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO B-1 PROG. MOVÁMONOS FAEP 2016.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación .
Comuna La Ligua
Impuesto 734160
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa
Razón Social CONSTRUCTORA MARIA SOLEDAD NAVARRO SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.049.798-3
Sucursal Empresa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC1Unidad no definidaMATERIALES, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA.MATERIALES, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 3.864.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864.000 $ 3.864.000
Total Neto $ 3.864.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 734.160
TOTAL OC $ 4.598.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.