Orden de Compra. Nº
2782-404-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-188-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Ligua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2782-404-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-188-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2782-188-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
SERRANO 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
.
Comuna
La Ligua
Impuesto
144103,98
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
60
Bidón
BIDON DE CLORO DE 5 LITROS
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.620
$ 79.620
42132202
Dediles
6
Caja
GUANTES DESECHABLES DE LATEX EN CAJA DISPENSADORES DE 100 UNIDADES
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.880
$ 17.880
44121701
Lápiz pasta
3
Caja
LAPICES PASTA COLOR :1 CAJA AZUL,1 CAJA ROJO
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
44121706
Lápices de madera
3
Caja
LPAIZ GRAFITO Nº 2 FABER CASTELL 2086-50E STUDENT
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
24
Unidad
LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER 7 ML.
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.776
$ 16.776
47131502
Paños de limpieza
24
Unidad
PAÑO 38X38 MULTIUSO IMPEKE
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.992
$ 22.992
47131617
Mopas de polvo
6
Unidad
MOPA ULTRA CON MANGO
$ 2.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.678
$ 15.678
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLONES PLASTICOS LASER 14-
$ 1.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.984
$ 12.984
11151502
Fibras de nilon
200
Unidad
100 FUNDAS PLASTICA ADIX CARTA, 100 FUNDAS PLASTICA ADIX OFICIO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
12141901
Cloro Cl
60
Unidad
BOTELLAS DE ALCOHOL EN CLORO
$ 3.322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.320
$ 199.320
12161902
Detergentes surfactantes
60
Unidad
BOTELLAS DE LIMPIADOR EN CREMA CIF TAMAÑO GRANDE
$ 1.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.820
$ 83.820
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
PISTOLA DE SILICONA ARTEL
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
300
Unidad
SILICONA BARRA 20 CMS. GRUESA
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
RESMA AUTOR MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA: -A 4 ROSA -A 4 CELESTE
$ 3.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.460
$ 60.460
14111525
Papel multiuso
24
Unidad
PLIEGOS DE PAPEL VINILICO DISEÑOS NAVIDEÑOS
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.792
$ 3.792
14111525
Papel multiuso
80
Unidad
24 PLIEGOS PAPEL KRAFT 24 PLIEGOS DE PAPEL ACONCAGUA
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
14111606
Papel artístico o papel Kraft
100
Unidad
PLIEGOS DE PAPEL CREPE:4 AMARILLO.4 VERDE,4 CALIPSO,4 FUSCIA,4 AZUL,4 ROJO,4 ROSADO,4 NARANJA
$ 119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
14111704
Papel higiénico
60
Unidad
ROLLOS DE PAPEL HIGENICO DE 600
$ 3.074,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.440
$ 184.440
Total Neto
$ 758.442
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 144.104
TOTAL OC
$ 902.546
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.