Orden de Compra. Nº2782-404-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-188-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2782-404-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-188-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2782-188-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación .
Comuna La Ligua
Impuesto 144103,98
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl60BidónBIDON DE CLORO DE 5 LITROS  $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.620 $ 79.620
42132202
Dediles6CajaGUANTES DESECHABLES DE LATEX EN CAJA DISPENSADORES DE 100 UNIDADES  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPICES PASTA COLOR :1 CAJA AZUL,1 CAJA ROJO  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
44121706
Lápices de madera3CajaLPAIZ GRAFITO Nº 2 FABER CASTELL 2086-50E STUDENT  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección24UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER 7 ML.  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.776 $ 16.776
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑO 38X38 MULTIUSO IMPEKE  $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.992 $ 22.992
47131617
Mopas de polvo6UnidadMOPA ULTRA CON MANGO  $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.678 $ 15.678
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES PLASTICOS LASER 14-  $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.984 $ 12.984
11151502
Fibras de nilon200Unidad100 FUNDAS PLASTICA ADIX CARTA, 100 FUNDAS PLASTICA ADIX OFICIO  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
12141901
Cloro Cl60UnidadBOTELLAS DE ALCOHOL EN CLORO  $ 3.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.320 $ 199.320
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadBOTELLAS DE LIMPIADOR EN CREMA CIF TAMAÑO GRANDE  $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.820 $ 83.820
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadPISTOLA DE SILICONA ARTEL  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ300UnidadSILICONA BARRA 20 CMS. GRUESA  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111525
Papel multiuso20UnidadRESMA AUTOR MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA: -A 4 ROSA -A 4 CELESTE  $ 3.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.460 $ 60.460
14111525
Papel multiuso24UnidadPLIEGOS DE PAPEL VINILICO DISEÑOS NAVIDEÑOS  $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.792
14111525
Papel multiuso80Unidad24 PLIEGOS PAPEL KRAFT 24 PLIEGOS DE PAPEL ACONCAGUA  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
14111606
Papel artístico o papel Kraft100UnidadPLIEGOS DE PAPEL CREPE:4 AMARILLO.4 VERDE,4 CALIPSO,4 FUSCIA,4 AZUL,4 ROJO,4 ROSADO,4 NARANJA  $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111704
Papel higiénico60UnidadROLLOS DE PAPEL HIGENICO DE 600  $ 3.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.440 $ 184.440
Total Neto $ 758.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.104
TOTAL OC $ 902.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.