Orden de Compra. Nº2782-5-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-1-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2782-5-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-1-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2782-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación .
Comuna La Ligua
Impuesto 57095,76
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos1UnidadMARTILLOS UÑA DE 25MM CUMMING TOOL  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
27112125
Alicates de punta redonda2UnidadALICATES RECUBIERTOS KAMARA KM-001  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
27112814
Brocas de destornillador2UnidadDESTORNILLADORES (DE PALETAS Y CRUZ)  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31201512
Cinta Transparente1RolloROLLO GRANDE DE PITA PLASTICA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
39101601
ampolletas halógenas4UnidadHALOGENOS CHICOS  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
39121303
Cajas eléctricas1UnidadBOLA PARA DISCOTECA MEDIANA  $ 10.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.706 $ 10.706
43191510
Comunicaciones bilaterales por radio2UnidadRADIOS INTERCOMUNICADORES MARCA MOTOROLA,INCLUYE CARGADOR  $ 44.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.740 $ 88.740
52161533
Megáfono1UnidadMEGAFONO DE PILAS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
56101601
Paraguas para el exterior15UnidadQUITASOLES PARA LA PLAYA DE 1.80 CMS. DE DIAMETRO, DE DOS COLORES.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
60131105
Silbato20UnidadSILBATOS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
60141101
Juegos educativos10UnidadBODYBOARD UK TIME SPORT DE PLUMAVIT CON FORRO ESTAMPADO  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.430
Total Neto $ 300.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.096
TOTAL OC $ 357.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.