Orden de Compra. Nº2782-913-SE17 "LIBROS LICEO PULMAHUE SEP OF. N°926."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2782-913-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra LIBROS LICEO PULMAHUE SEP OF. N°926.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación .
Comuna La Ligua
Impuesto 73285,714283
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor peregrino libros
Razón Social PEDRO AGUSTIN VALENZUELA CORTES
R.U.T. 6.988.745-7
Sucursal peregrino libros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101510
Libros de lectura de entretención1Unidad no definidaLIBROS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA.LIBROS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. $ 385.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.714 $ 385.714
Total Neto $ 385.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.286
TOTAL OC $ 459.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.