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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-945-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO, OF. N°349 LICEO PULMAHUE (SEP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
667369,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Doble S Limitada |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA
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R.U.T. |
77.753.753-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Doble S Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 5 | Unidad | NOTEBOOK NUEVOS ASUS INTEL 13/RAM 8GB/SSD256GB/WINI | |
$ 277.302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.386.510
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$ 1.386.510
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43211509
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 10 | Unidad | TABLET NUEVAS TAB LENOVO K11 PROCESADOR MEDIATEK G88 PANTALLA LCD 11" RAM 8GB-MEMORIA 128 GB ZAEC0025CL | |
$ 212.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.125.960
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$ 2.125.960
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Total Neto
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$ 3.512.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 667.369
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$ 4.179.839
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.