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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-948-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UNIFORMES, OF. N°221 Y 230 ESC. LCM (PRO-RETENCION) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2782-25-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL MONTT 127, LA LIGUA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
2498595 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pablo Ernesto |
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Razón Social |
Hermanos Garay Lillo Limitada
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R.U.T. |
76.293.338-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pablo Ernesto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101801
| Abrigos y chaquetas para niño | 1 | Kit | PARKAS Y BUZOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN BASES | : confeccionadas en tela taslan o similar 100% impermeable color azul marino, forro color rojo en tela polar.
Confeccionados en franela poliéster, con punto en cortes y sisa. Poleron rojo con cierre parte delantera bolsillos e insignia del Establecimient |
$ 13.150.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.150.500
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$ 13.150.500
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Total Neto
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$ 13.150.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.498.595
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$ 15.649.095
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.