|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2782-951-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INCENTIVOS ESC. LCM OF. N°249 (SEP) (K). |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PROVEEDOR NO CUMPLE CON ENTREGA A LA FECHA Y NO RESPONDE LLAMADAS TAMPOCO CORREOS. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
|
|
R.U.T. |
69.050.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
|
|
R.U.T. |
69.050.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
74080,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercializadora Doble S Limitada |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.753.753-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercializadora Doble S Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211509
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 2 | Unidad | TABLET SAMSUNG GALAXY LITE P620 + BOOK COVER SPEN 64 GB 4GB 10.4 PULGADAS. | TABLET SAMSUNG GALAXY LITE P620 + BOOK COVER SPEN 64 GB 4GB 10.4 PULGADAS. |
$ 194.948,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 389.896
|
$ 389.896
|
|
|
Total Neto
|
$ 389.896
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.080
|
|
$ 463.976
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.