Orden de Compra. Nº2783-101-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-101-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2783-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004024 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 1565581
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOCALLE POLANCO LADO MUSEO MUNICIPAL LA LIGUA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDOMAC
Razón Social SOCIEDAD EDOMAC SPA
R.U.T. 77.210.145-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje100UnidadPERNOS 1 / 2X9100 PERNOS 1 2X9 $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
31161601
Pernos de anclaje100UnidadPERNO 1 / 2X12100 PERNO 1 2X12 $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
56101501
Soportes100UnidadSOPORTES REMATE MEDIANO100 SOPORTES REMATE MEDIANO $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
31371202
Concreto refractario aislador100UnidadAISLADOR LOZA CARRETE MEDIANO100 AISLADOR LOZA CARRETE MEDIANO $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
31161801
Golillas de seguridad300UnidadGOLILLAS CUADRADA 1/2300 GOLILLAS CUADRADA 12 $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.000 $ 471.000
20122349
Ganchos de cable de acero50UnidadGANCHOS LUMINARIA MEDIANO50 GANCHOS LUMINARIA MEDIANO $ 30.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.500 $ 1.512.500
26121609
Cable de redes10000Metro LinealMTS. CABLE AISLADOS 2X165.000 MTS. CABLE AISLADOS 2X16 $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850.000 $ 4.850.000
26121609
Cable de redes100Metro LinealMETROS CABLE PI 4MM100 METROS CABLE PI 4MM $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
26121613
Cable aislado o forrado10RolloROLLOS NyA 2,5 ROJO R10010 ROLLOS NyA 2,5 ROJO R100 $ 35.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.700 $ 355.700
26121613
Cable aislado o forrado10RolloROLLOS NyA 2,5 BLANCO R10010 ROLLOS NyA 2,5 BLANCO R100 $ 35.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.700 $ 355.700
Total Neto $ 8.239.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.565.581
TOTAL OC $ 9.805.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.