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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-1012-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-242-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
245193,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA |
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Razón Social |
INVERSIONES DCA LIMITADA
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R.U.T. |
76.849.352-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180201
| Servicios de reparación o manutención del panel de instrumentos | 1 | Global | MATERIALES PARA REPARACION DE ESTADIO MUNICIPAL SEGUN LISTADO ADJUNTO. EL LLENADO DEL ANEXO ADJUNTO ES OBLIGATORIO, LA ENTREGA DEBE SER INMEDIATA, SOLO SE RECIBIRAN OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS | |
$ 1.290.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.290.490
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$ 1.290.490
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Total Neto
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$ 1.290.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.193
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$ 1.535.683
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.