Orden de Compra. Nº2783-104-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-11-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-104-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-11-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2783-11-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 156607,5
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Recuperadora Textil Limitada
Razón Social RECUPERADORA TEXTIL LTDA
R.U.T. 87.860.400-8
Sucursal Recuperadora Textil Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101508
Colchones o sets de cama75UnidadCOLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA.colchon 1pl x 10 x d-12 forrado en tela trevira estampada $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.250 $ 824.250
Total Neto $ 824.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.608
TOTAL OC $ 980.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.