|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2783-111-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA MUSEO LA LIGUA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
|
|
R.U.T. |
69.050.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 La Ligua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
|
|
R.U.T. |
69.050.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
88737,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercializadora Rdl Spa |
|
Razón Social |
Comercializadora Rdl Limitada
|
|
R.U.T. |
76.279.273-7 |
|
Sucursal |
Comercializadora Rdl Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162111
| Malla | 1 | Unidad no definida | 1 MALLA DE MONOFILAMENTO DE HDPE DE 325GR. /M2 DIMENSIONES DE 3X28MT. (84 MT2)
MONTO TOTAL INCLUYE ENVÍO. | |
$ 467.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 467.042
|
$ 467.042
|
|
|
Total Neto
|
$ 467.042
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.738
|
|
$ 555.780
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.