Orden de Compra. Nº2783-1180-MC18 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-1180-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gabriela andrea
Razón Social MUEBLE HOGAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.358.409-7
Sucursal gabriela andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaTEE PVC 110 X 50 MM SANITARIO  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
40142604
Codos de tubo4Unidad no definidaCODO PVC 50  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaTUBO PVC 50  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
53102102
Overol y sobretodo para hombre15Unidad no definidaOVEROL TRABAJO  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31211910
Mitones10Unidad no definidaGUANTE CABRITILLA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31211903
Equipo para protección9Unidad no definidaMASCARILLA ALGODÓN   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31162002
Clavos de sombrerete3Unidad no definidaKILO CLAVO VOLCANITA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31162002
Clavos de sombrerete3Unidad no definidaKILO CLAVO 4  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
40142604
Codos de tubo1Unidad no definidaCODO PVC SANIT 110  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211903
Equipo para protección10Unidad no definidaANTIPARRA AMARILLA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
46181529
Ropa aislada para ambientes fríos10Unidad no definidaBUZO DESECHABLE  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
31211910
Mitones12Unidad no definidaGUANTE NITRILO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211903
Equipo para protección10Unidad no definidaANTIPARRA  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 236.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 236.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.