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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-144-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN RADIO SOMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 La Ligua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
soc. radiodifusora cerro grand - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC RADIODIFUSORA CERRO GRANDE LTDA
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R.U.T. |
78.978.290-3 |
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Sucursal |
soc. radiodifusora cerro grand - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43191510
| Comunicaciones bilaterales por radio | 6 | Unidad no definida | REGULARIZACION DE CONTRATACION RADIO SOMOS DESDE EL MES DE ENERO 2022 HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2022. | MONTO TOTAL INCLUYE IVA |
$ 416.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.499.000
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$ 2.499.000
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Total Neto
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$ 2.499.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.499.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.