Orden de Compra. Nº2783-173-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-173-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camila Scarlett
Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
R.U.T. 76.937.361-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Camila Scarlett
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado25Unidad no definidaKG CLAVO 4"KG CLAVO 4" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
30103201
Enrejado de acero2Unidad no definidaMALLA BIZCOCHO 5011 PLÁSTIFICADA 1.80 MTMALLA BIZCOCHO 5011 PLÁSTIFICADA 1.80 MT $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
14122105
Papel crep tratado de látex1Unidad no definidaTINETA LATEX EXTRACUBIROENTE SIPA BLANCOTINETA LATEX EXTRACUBIROENTE SIPA BLANCO $ 89.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.300 $ 89.300
31162003
Clavos de acabado25Unidad no definidaKG CLAVO 3"KG CLAVO 3" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
30103201
Enrejado de acero1Unidad no definidaMALLA DE CONSTRUCCIÓNMALLA DE CONSTRUCCIÓN $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 612.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 612.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.