Orden de Compra. Nº2783-181-AG22 "COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-181-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 193459,14
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LINK STORE
Razón Social TECNOLOGIA LK SPA
R.U.T. 76.567.200-7
Sucursal LINK STORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara6Unidad no definidaSWITCH 24-100 NO-ADMIN   $ 44.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.112 $ 266.112
26121609
Cable de redes2Unidad no definidaCABLE CAT5E 305 MTS. EXTERIOR  $ 174.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.200 $ 349.200
26121609
Cable de redes2Unidad no definidaCABLE CAT5E 305 MTS.   $ 84.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.544 $ 168.544
24112404
Caja2Unidad no definidaRACK PARED MURAL NEGRO  $ 68.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.160 $ 136.160
24112404
Caja2Unidad no definidaCONECTORES RJ45 100 UNID.  $ 6.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
26121604
Cable para señales29Unidad no definidaKEYSTONE CAT5E PUNCHABLE  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.150 $ 39.150
31151704
Cable-vías29Unidad no definidaROSETA RJ45 CAT5E  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.980 $ 46.980
Total Neto $ 1.018.206
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.459
TOTAL OC $ 1.211.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.