Orden de Compra. Nº2783-308-SE20 "COMPRA DE INSUMOS PARA USO EMERGENCIA NACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-308-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA USO EMERGENCIA NACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 666900
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matias Alonso
Razón Social CONTRERAS SALAS Y COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 76.286.738-9
Sucursal Matias Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per500Unidad no definidaMASCARILLAS DESCARTABLES   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per800Unidad no definidaMASCARILLAS N°95   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
31211903
Equipo para protección100Unidad no definidaANTIPARRAS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31261601
Cascos y envolturas de plástico20Unidad no definidaCASC TOTAL FACE REUTILIZABLE   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
41112213
Termómetros de mano10Unidad no definidaTERMOMETRO INFRAROJO   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
42132205
Guantes quirúrgicos5000Unidad no definidaGUANTES M   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
42131704
Toallas quirúrgicas5Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42131507
Zapatillas para pacientes50Unidad no definidaCUBRECALZADO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
12191601
Solventes de alcohol100Unidad no definidaALCOHOL GEL 50%   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 3.510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 666.900
TOTAL OC $ 4.176.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.