Orden de Compra. Nº
2783-308-SE20
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COMPRA DE INSUMOS PARA USO EMERGENCIA NACIONAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2783-308-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS PARA USO EMERGENCIA NACIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
Portales 555 La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
666900
Dirección de Envío de la Factura
Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Matias Alonso
Razón Social
CONTRERAS SALAS Y COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T.
76.286.738-9
Sucursal
Matias Alonso
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
500
Unidad no definida
MASCARILLAS DESCARTABLES
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
800
Unidad no definida
MASCARILLAS N°95
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680.000
$ 1.680.000
31211903
Equipo para protección
100
Unidad no definida
ANTIPARRAS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
31261601
Cascos y envolturas de plástico
20
Unidad no definida
CASC TOTAL FACE REUTILIZABLE
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
41112213
Termómetros de mano
10
Unidad no definida
TERMOMETRO INFRAROJO
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
42132205
Guantes quirúrgicos
5000
Unidad no definida
GUANTES M
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
42131704
Toallas quirúrgicas
5
Unidad no definida
TOALLAS HUMEDAS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
42131507
Zapatillas para pacientes
50
Unidad no definida
CUBRECALZADO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
12191601
Solventes de alcohol
100
Unidad no definida
ALCOHOL GEL 50%
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
Total Neto
$ 3.510.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 666.900
TOTAL OC
$ 4.176.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.