Orden de Compra. Nº2783-328-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-60-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-328-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-60-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2783-60-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 178823,5294064
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMERICO ARTURO TORDECILLA CADIU
Razón Social AMERICO ARTURO TORDECILLA CADIU
R.U.T. 7.608.617-6
Sucursal AMERICO ARTURO TORDECILLA CADIU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1600UnidadEMPANADAS DE PINO HORNEADASEMPANADAS GRANDES DE PINO HORNEADAS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.800 $ 941.176
Total Neto $ 941.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.824
TOTAL OC $ 1.120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.