Orden de Compra. Nº2783-368-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-368-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 48920,1379
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEVICOMP
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TEVICOMP LTDA.
R.U.T. 76.819.340-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEVICOMP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos8Unidad no definidaPLUG PODER 12V - MACHO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
45121518
Kits de cámara6Unidad no definidaBOXCAM 5MP, 2.8MM, METALIC  $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.630 $ 201.630
39121402
Enchufes eléctricos8Unidad no definidaPLUG PODER 12V - HEMBRA  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaPLUG DC SPLITTER -1 HEMBRA A 8 MACHOS 12/24V  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
43222619
Equipo de red de video12Unidad no definidaVIDEO BADUM PASIVO TX + RX 4K, MULTI-TECNOLOGIA  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.196 $ 35.193
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2Unidad no definidaSET 100 AMARRAS PLASTICAS 300X3.6MM (BLANCAS)  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
14121504
Papel para embalaje1Unidad no definidaEMBALAJE DE PRODUCTOS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 257.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.920
TOTAL OC $ 306.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.