Orden de Compra. Nº2783-383-SE16 "REVISION, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BASE EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-383-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra REVISION, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BASE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 47690
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSECOM
Razón Social TITO EDUARDO FUENTES LLANOS
R.U.T. 8.397.731-0
Sucursal INSECOM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaREVISIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMERGENCIA COMUNAL SEGÚN DECRETO ALCALDIA 2113/2016  $ 251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.000 $ 251.000
Total Neto $ 251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.690
TOTAL OC $ 298.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.