Orden de Compra. Nº2783-428-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-140-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-428-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-140-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2783-140-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 24966
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elmiradorlaligua
Razón Social GASTON OMAR ARCAYA PIZARRO
R.U.T. 9.227.608-2
Sucursal elmiradorlaligua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141736
Engrasador1UnidadPATO GRASERO SAMOA 16 O EQUIVALENTEpato grasero $ 131.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400
Total Neto $ 131.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.966
TOTAL OC $ 156.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.