Orden de Compra. Nº2783-442-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-122-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-442-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-122-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 94582
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor offichile s.p.a.
Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA
R.U.T. 76.019.175-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal offichile s.p.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA PINO OREGON 2X80, RUSTIKA O EQUIVALENTE. LA ENTREGA DEBE SER INMEDIATA EN PEDRO POLANCO 698 A UN COSTADO DEL MUSEO MUNICIPAL, SOLO SE RECIBIRAN OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.   $ 128.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.800 $ 257.800
48101511
Planchas de uso comercial2UnidadPLANCHAS ACRILICO TRANSPARENTE 1,80 X 2,44 MTS WN 4MM. LA ENTREGA DEBE SER INMEDIATA EN PEDRO POLANCO 698 A UN COSTADO DEL MUSEO MUNICIPAL, SOLO SE RECIBIRAN OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 497.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.582
TOTAL OC $ 592.382


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.