Orden de Compra. Nº
2783-469-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-313-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2783-469-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-313-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2783-313-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
Portales 555
Comuna
La Ligua
Impuesto
107614,1
Dirección de Envío de la Factura
Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social
CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T.
9.689.608-5
Sucursal
Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
20
Unidad
PINO 2 X 2" BRUTO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
11121603
Troncos
30
Unidad
PINO 2 X 3" BRUTO
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.390
$ 45.390
23171509
Soldadura
30
Unidad
KILOS DE SOLDADURA 1,8 PUNTA AZUL
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.190
$ 83.190
31161503
Clavo-tornillo
500
Unidad
TORNILLOS CABEZA LENTEJA AUTORROSCANTE
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31161503
Clavo-tornillo
500
Unidad
TORNILLOS AUTORROSCANTE 2"
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31161503
Clavo-tornillo
1000
Unidad
TORNILLOS AUTORROSCANTE 3"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31211506
Pinturas de látex
20
Unidad
GALONES DE LATEX OCRE
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.100
$ 131.100
31211506
Pinturas de látex
5
Unidad
GALONES DE LATEX CREMA
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.775
$ 32.775
31211506
Pinturas de látex
5
Unidad
GALONES DE LATEX BLANCO INVIERNO
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.775
$ 32.775
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad
DISCOS DESBASTE
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
DISCO CORTE 9
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad
GALLETERA MAKITA 7 1/2
$ 113.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.445
$ 113.445
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
DISCO CORTE 7 1/2
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
DISCOS DESBASTE 7 1/2
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.550
60121244
Tiras de extensor
10
Unidad
TIRAS PUNTA TIBURON SIMPLE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
Total Neto
$ 566.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.614
TOTAL OC
$ 674.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.