Orden de Compra. Nº2783-469-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-313-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-469-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-313-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2783-313-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 107614,1
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez
Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ
R.U.T. 9.689.608-5
Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos20UnidadPINO 2 X 2" BRUTO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
11121603
Troncos30UnidadPINO 2 X 3" BRUTO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390
23171509
Soldadura30UnidadKILOS DE SOLDADURA 1,8 PUNTA AZUL  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.190
31161503
Clavo-tornillo500UnidadTORNILLOS CABEZA LENTEJA AUTORROSCANTE  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31161503
Clavo-tornillo500UnidadTORNILLOS AUTORROSCANTE 2"  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadTORNILLOS AUTORROSCANTE 3"  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211506
Pinturas de látex20UnidadGALONES DE LATEX OCRE  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.100
31211506
Pinturas de látex5UnidadGALONES DE LATEX CREMA  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.775
31211506
Pinturas de látex5UnidadGALONES DE LATEX BLANCO INVIERNO  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.775
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadDISCOS DESBASTE   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCO CORTE 9  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadGALLETERA MAKITA 7 1/2  $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCO CORTE 7 1/2  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCOS DESBASTE 7 1/2  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
60121244
Tiras de extensor10UnidadTIRAS PUNTA TIBURON SIMPLE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
Total Neto $ 566.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.614
TOTAL OC $ 674.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.