Orden de Compra. Nº2783-476-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-99-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-476-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-99-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2783-99-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 184433,38
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Dauden
Razón Social E RODRIGUEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 79.939.630-0
Sucursal Ferretería Dauden
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónGALON ESMALTE AMARILLOGALON ESMALTE AMARILLO $ 10.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
86131502
Pintura1GalónOLEO NEGROOLEO NEGRO $ 10.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.888 $ 10.888
86131502
Pintura2GalónANTIOXIDOANTIOXIDO $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.504 $ 20.504
31162203
Remaches de cabeza plana1CajaCAJA DE REMACHE POP 4.8 X 15 X 150 UNIDADESAJA DE REMACHE POP 4.8 X 15 X 150 UNIDADES $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 1 1/2"BROCHA 1 12 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
40142323
Disco de ruptura5UnidadDISCO CORTE 9"DISCO CORTE 9 $ 2.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
60121236
Pinceles1UnidadPINCELES Nº8-10-12-14 UNO DE CADA UNOPINCELES Nº8-10-12-14 UNO DE CADA UNO $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989 $ 989
11101713
Hierro13UnidadPLETINA 20 X 3MM (6 MT)PLETINA 20 X 3MM 6 MT $ 2.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.913 $ 29.913
11101713
Hierro32UnidadPLETINA 12 X 3MM (6MT)PLETINA 12 X 3MM 6MT $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.504 $ 49.504
11101713
Hierro2UnidadFE 6MMFE 6MM $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
11101713
Hierro32UnidadPLANCHA METALICA GALV 200 X 25 CM (0.35 MM ESP.)PL.GALV LIS 0.35x1000x3000 MM 8073 $ 8.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.336 $ 258.336
11101713
Hierro34UnidadPERFIL ANGULO DOBLADO 30 X 30 X 3 (6 MTS)ANG DOB NE 30 x 30 x 3.0 MM 5096 $ 5.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.264 $ 173.264
11162111
Malla16UnidadMALLA GALVANIZADA 1.85 X 5 (150 X 60 MM )MALLA GALVANIZADA 1.85 X 5 150 X 60 MM $ 23.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.320 $ 372.320
23171509
Soldadura2kilogramoKILO SOLDADURA 3/32punto azul 332 4.100 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroLITRO AGUARRASLITRO AGUARRAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31162309
Estantes de montaje16ParPAR DE BISAGRAS 5/8" X 3 5/8", TIPO POMELpomeles de 58” 915 $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640
Total Neto $ 970.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.433
TOTAL OC $ 1.155.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.