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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-477-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
30-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE CENTRO TURÍSTICO SAN JOSÉ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
74403,361334 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANJOSEAGRICOLA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA AGRICOLA SAN JOSE LIMITADA
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R.U.T. |
76.836.600-4 |
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Sucursal |
SANJOSEAGRICOLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad no definida | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, PARA JORNADA DEL 30 DE ABRIL, PRODESAL INDAP. | |
$ 391.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 391.597
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$ 391.597
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Total Neto
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$ 391.597
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.403
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$ 466.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.