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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-529-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-148-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
253460 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lineros Telecom Ltda. |
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Razón Social |
LINEROS TELECOMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.412.841-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lineros Telecom Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43221706
| Antenas de radio | 1 | Unidad | ADQUISICION DE ANTENA BASE VHF DE ALTO RENDIMIENTO CON INSTALACION SEGUN TODAS LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, LA INSTALACION SE REALIZARA EN OF. DE TELEVIGILANCIA EN CALLE SERRANO 48, LA LIGUA. TIEMPO DE COMINEZO DE TRABAJO 03 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 03 DIAS MAXIMO. | |
$ 1.334.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.334.000
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$ 1.334.000
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Total Neto
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$ 1.334.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 253.460
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$ 1.587.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.