Orden de Compra. Nº2783-53-SE10 "CONTRATACION GRUPO "OMEGA""
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-53-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2010
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION GRUPO "OMEGA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mauricio chavez
Razón Social mauricio chavez
R.U.T. 9.423.779-3
Sucursal mauricio chavez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151705
Cantantes1UnidadACTUACION GRUPO ARGENTINO OMEGA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2010 EN LA FERIA EXPO LA LIGUA 2010  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.