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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-558-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-149-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NO CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA EN 2 DÍAS SEGÚN SU PROPUESTA Y OFERTA EN COTIZACION ENVIADA POR EL PORVEEDOR, ADEMÁS NO HA ACEPTADO LA ORDEN DE COMPRA A LA FECHA, LO CUAL SE ADJUDICÓ EL 18 DE JUNIO DEL 2026 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
125156,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STATUS |
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Razón Social |
STATUS SPA
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R.U.T. |
77.393.671-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STATUS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101703
| Escritorios | 4 | Unidad | ESCRITORIOS EN L, CON 3 CAJONERAS, COLOR CEREZO MEDIDAS 150X150X75CM. ENTREGA ARMADOS EN LA UNIDAD DE LA VIVIENDA PORTALES 555 LA LIGUA | |
$ 164.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 658.720
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$ 658.720
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Total Neto
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$ 658.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.157
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$ 783.877
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.