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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-58-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
323442,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Wircom |
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Razón Social |
Wircom Telecomunicacione SPA
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R.U.T. |
76.248.928-7 |
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Sucursal |
Wircom |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARAS Y SISTEMA ELÉCTRICO. | |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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60124510
| Set de canales | 1 | Unidad no definida | DVR MARCA DAHUA 16 CANALES | |
$ 115.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.430
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$ 115.430
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60124510
| Set de canales | 1 | Unidad no definida | D.D WESTERN DIGITAL 3TB | |
$ 90.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.500
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$ 90.500
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45121501
| Cámaras fijas | 16 | Unidad no definida | CAMARAS ALTA DEFINICION 30MT | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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60124510
| Set de canales | 16 | Unidad no definida | BALUM DAHUA | |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.800
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$ 76.800
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44121703
| Plumas fuente | 1 | Unidad no definida | FUENTE DE PODER 12V 340 WATTS | |
$ 25.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.600
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$ 25.600
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26121604
| Cable para señales | 2 | Unidad no definida | CAJAS DE CABLE UTP 100% COBRE | |
$ 53.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.000
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$ 107.000
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 2 | Unidad no definida | BOLSAS AMARRAS PLÁSTICAS | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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Total Neto
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$ 1.702.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 323.443
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$ 2.025.773
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.