Orden de Compra. Nº2783-58-SE20 "CONTRATACIÓN MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-58-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2020
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 323442,7
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wircom
Razón Social Wircom Telecomunicacione SPA
R.U.T. 76.248.928-7
Sucursal Wircom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARAS Y SISTEMA ELÉCTRICO.  $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
60124510
Set de canales1Unidad no definidaDVR MARCA DAHUA 16 CANALES  $ 115.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.430 $ 115.430
60124510
Set de canales1Unidad no definidaD.D WESTERN DIGITAL 3TB  $ 90.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.500 $ 90.500
45121501
Cámaras fijas16Unidad no definidaCAMARAS ALTA DEFINICION 30MT  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
60124510
Set de canales16Unidad no definidaBALUM DAHUA  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
44121703
Plumas fuente1Unidad no definidaFUENTE DE PODER 12V 340 WATTS  $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
26121604
Cable para señales2Unidad no definidaCAJAS DE CABLE UTP 100% COBRE  $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2Unidad no definidaBOLSAS AMARRAS PLÁSTICAS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 1.702.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.443
TOTAL OC $ 2.025.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.