Orden de Compra. Nº2783-602-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-602-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 81371,68
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LINK STORE
Razón Social TECNOLOGIA LK SPA
R.U.T. 76.567.200-7
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LINK STORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222631
Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi)1Unidad no definidaACCESS POINT UBIQUITI 1 UN 450 MBPS-2,4 GHZ  $ 110.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.700 $ 110.700
39121711
Entubación20Unidad no definidaCANALETA PVC 40*16MM CON TAPA 2MT CC-4016-W  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60104904
Kits de electricidad20Unidad no definidaCENECTOR HEMBRA RJ45 CAT6 U/UTP PUNCHABLE  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
60104904
Kits de electricidad20Unidad no definidaROSETA VACIA PARA 1 KEYSTONE UNIVERSAL  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
26121630
Accesorios de cable10Unidad no definidaKALOP 5MT 6-IH ALARGADOR BLANCO 10A ZAPATILLA PILOTO-INTERRUPT KL50234  $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800
26121635
Rollos de cable1Unidad no definidaAWG23/0.57MM CAT6 PVC GRIS CABLE UTP 305MT COBRE  $ 117.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.116 $ 117.116
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaDESPACHO STARKEN NORMAL  $ 14.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.376 $ 14.376
Total Neto $ 428.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.372
TOTAL OC $ 509.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.