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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-602-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 La Ligua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
81371,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LINK STORE |
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Razón Social |
TECNOLOGIA LK SPA
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R.U.T. |
76.567.200-7 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LINK STORE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222631
| Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) | 1 | Unidad no definida | ACCESS POINT UBIQUITI 1 UN 450 MBPS-2,4 GHZ | |
$ 110.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.700
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$ 110.700
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39121711
| Entubación | 20 | Unidad no definida | CANALETA PVC 40*16MM CON TAPA 2MT CC-4016-W | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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60104904
| Kits de electricidad | 20 | Unidad no definida | CENECTOR HEMBRA RJ45 CAT6 U/UTP PUNCHABLE | |
$ 1.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.400
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$ 32.400
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60104904
| Kits de electricidad | 20 | Unidad no definida | ROSETA VACIA PARA 1 KEYSTONE UNIVERSAL | |
$ 594,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.880
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$ 11.880
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26121630
| Accesorios de cable | 10 | Unidad no definida | KALOP 5MT 6-IH ALARGADOR BLANCO 10A ZAPATILLA PILOTO-INTERRUPT KL50234 | |
$ 10.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.800
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$ 105.800
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26121635
| Rollos de cable | 1 | Unidad no definida | AWG23/0.57MM CAT6 PVC GRIS CABLE UTP 305MT COBRE | |
$ 117.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.116
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$ 117.116
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad no definida | DESPACHO STARKEN NORMAL | |
$ 14.376,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.376
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$ 14.376
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Total Neto
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$ 428.272
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.372
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$ 509.644
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.