Orden de Compra. Nº2783-678-SE15 "COMPRA DE DIPTICOS COLOR PARA MEDIO AMBIENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-678-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DIPTICOS COLOR PARA MEDIO AMBIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 28140,14
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deltacap Diseño y Publicidad EIRL
Razón Social René Alejandro Vergara Arancibia Publicidad EIRL
R.U.T. 76.387.418-4
Sucursal Deltacap Diseño y Publicidad EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones350Unidad no definidaIMPRESION DE DIPTICOS COLOR 4/4 PAPEL COUCHE 170 GRS   $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.050 $ 148.106
Total Neto $ 148.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.140
TOTAL OC $ 176.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.