Orden de Compra. Nº2783-764-SE15 "COMPRA DE MATERIAL OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-764-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nelly Vargas
Razón Social NELLY ELIZABETH VARGAS MORALES
R.U.T. 7.940.446-2
Sucursal Nelly Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras2Unidad no definidaCORCHETERAS GRANDES  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
23101502
Perforadoras2Unidad no definidaPERFORADORA  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
43201801
Unidades de discos flexibles1Unidad no definidaPENDRIVE  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMAS DE CARTA  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.800 $ 117.800
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definidaTINTA HP 21 B  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definidaTINTA HP 22 C  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 440.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.