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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-8-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANO DE OBRA TEMPORAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 La Ligua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
96330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
luistapiatorresconstruccionesEIRL |
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Razón Social |
LUIS TAPIA TORRES CONSTRUCCIONES EIRL
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R.U.T. |
76.850.280-3 |
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Sucursal |
luistapiatorresconstruccionesEIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | TRABAJOS DE GASFITERIA Y REPARACIÓN EN LOS BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL DE CALLE TUCAPEL JIMENEZ N°36 SANTIAGO | |
$ 507.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 507.000
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$ 507.000
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Total Neto
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$ 507.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.330
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$ 603.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.