Orden de Compra. Nº2783-832-SE16 "COMPRA DE GALVANOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-832-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 79828,5
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor redford
Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO LEPE ROJAS
R.U.T. 15.022.356-3
Sucursal redford
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos15Unidad no definidacompra de 15 galvanos para las Educadores Párvulo y Técnicas Parvularias por años de servicios según decreto de alcaldía 5041/2016.  $ 28.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.150 $ 420.150
Total Neto $ 420.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.828
TOTAL OC $ 499.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.