Orden de Compra. Nº2783-867-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-867-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elmiradorlaligua
Razón Social GASTÓN OMAR ARCAYA PIZARRO
R.U.T. 9.227.608-2
Sucursal elmiradorlaligua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaLATEX PINTA FACIL TAJAMAR LATALATEX PINTA FACIL TAJAMAR LATA $ 36.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.997 $ 36.997
31211904
Brochas4Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA CONDECORA 2BROCHA CONDECORA 2 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211506
Pinturas de látex20Unidad no definidaLATEX ACRILICO TAJAMAR GALONLATEX ACRILICO TAJAMAR GALON $ 12.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.140 $ 258.140
31151804
Alambre para grapar1Unidad no definidaALAMBRE PUAS 100MTALAMBRE PUAS 100MT $ 21.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.688 $ 21.688
44122107
Grapas2Unidad no definidaGRAPAS 25MM 1GRAPAS 25MM 1 $ 3.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.068 $ 7.068
Total Neto $ 358.853
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 358.853

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.