Orden de Compra. Nº2783-9-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-74-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-9-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-74-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2783-74-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días pagos mensuales según oferta y bases administrativas
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edison Mauricio Maldonado Villagra
Razón Social EDISON MAURICIO MALDONADO VILLAGRA
R.U.T. 11.348.957-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Edison Mauricio Maldonado Villagra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111711
Desarrolladores de software1UnidadSERVICIO DE MANTENCION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA AÑO 2025. pagos mensuales (12 cuotas de $2.800.000) enero a diciembre 2025. Mantención de Software Municipalidad de La Ligua, en base a factura no afecta o exenta de Impuestos $ 33.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600.000 $ 33.600.000
Total Neto $ 33.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.