Orden de Compra. Nº2784-11-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-5-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2784-11-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-5-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2784-5-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555
Comuna La Ligua
Impuesto 460750
Dirección de Envío de la Factura Portales 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor foxsti
Razón Social JIMMY ANDRES YANEZ ARIAS
R.U.T. 16.027.241-4
Sucursal foxsti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSe requiere realizar la Reparación y Normalización del Sistema Eléctrico en Gimnasio Municipal  $ 2.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425.000 $ 2.425.000
Total Neto $ 2.425.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 460.750
TOTAL OC $ 2.885.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.