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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2784-2-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-1-LP22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2784-1-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
9052991,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
constructora M.L.R. E.IR.L |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA MAXIMO GARY LEIVA ROJO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.128.492-4 |
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Sucursal |
constructora M.L.R. E.IR.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 1 | Unidad | El proyecto contempla corresponde la reposición de Veredas de la Manzana 9 en la ciudad de La Ligua, correspondiente a la esquina de calle Vicuña Mackenna entre Papudo y Portales, a calle Portales entre Vicuña Mackenna y Serrano, calle Serrano entre Port | SE DESARROLLARA SEGUN PROYECTO |
$ 47.647.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.647.326
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$ 47.647.326
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Total Neto
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$ 47.647.326
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.052.992
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$ 56.700.318
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.