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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2784-24-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-39-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2784-39-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
1337600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Impregnadora Laguna Ltda |
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Razón Social |
IMPREGNADORA LAGUNA LIMITADA
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R.U.T. |
77.430.390-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Impregnadora Laguna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101701
| Servicios de hormigón o estuco para exteriores | 1 | Unidad | Se requiere de la adquisición de Hormigón G-20 elaborado en planta para despacho en Los Molles, Av. los Pescadores. | 40 M3 DE HORMIGON G-20 MATERIAL PUESTO EN BORDE COSTERO DE LOS MOLLES EN LA LIGUA |
$ 7.040.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.040.000
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$ 7.040.000
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Total Neto
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$ 7.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.337.600
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$ 8.377.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.