|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2785-1016-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-09-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-307-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2785-307-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
|
|
R.U.T. |
69.264.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
|
Comuna |
San Pedro de La Paz
|
|
Impuesto |
30248 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI |
|
Razón Social |
HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI
|
|
R.U.T. |
8.071.232-4 |
|
Sucursal |
HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 400 | Unidad | COLACIONES FRIAS, CONSISTENTES EN 1 CAJA DE LECHE SOPROLE 200CC, 1 GALLETA MINI COSTA 40GRS Y 1 BARRA DE CEREAL GRAN CEREAL 20GRS, TODO ENVUELTO EN BOLSA PLASTICA CON IMPRESION. | COLACIONES FRIAS, CONFORME A LO SOLICITADO Y DE ACUERDO A LOS ANEXOS QUE SE ADJUNTAN. |
$ 398,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.200
|
$ 159.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 159.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.248
|
|
$ 189.448
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.