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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2785-1182-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SDA. 659422/ SERVICIO DE ALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
19159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
paula denisse |
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Razón Social |
Nahuelbuta Eentos
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R.U.T. |
16.283.562-9 |
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Sucursal |
paula denisse |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS, PARA JORNADA "PREPRARA" PARA APODERADOS Y EQUIPOS DEPÓRTIVOS DE COLEGIOS FOCALIZADOS, CONVENIO SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, A REALIZAR EL DIA 29.08.2018, A LAS 09:00 HORAS, EN SALON MUNICIPAL JORGE ABATTO SEGURA, | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS, PARA JORNADA "PREPRARA" PARA APODERADOS Y EQUIPOS DEPÓRTIVOS DE COLEGIOS FOCALIZADOS, CONVENIO SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, A REALIZAR EL DIA 29.08.2018, A LAS 09:00 HORAS, EN SALON MUNICIPAL JORGE ABATTO SE |
$ 100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.840
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$ 100.840
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Total Neto
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$ 100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.160
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$ 120.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.