Orden de Compra. Nº
2785-209-AG26
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SDA 5768/ ARTICULOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES EN PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANAa compra ágil: 2785-215-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2785-209-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
SDA 5768/ ARTICULOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES EN PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANAa compra ágil: 2785-215-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 555 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Facturación
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
23949,12
Dirección de Envío de la Factura
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy World, Spa
Razón Social
EASY WORLD SPA
R.U.T.
76.868.103-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy World, Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA ABSORBENTE, DOBLE HOJA, 250 MTS, TEXTURA SUAVE
TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA ABSORBENTE, DOBLE HOJA, 250 MTS, TEXTURA SUAVE
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
20
Pack
BANDEJAS DE PLASTICO BLANCAS, 3 ESPACIOS, PACK DE 3 UNIDADES
BANDEJAS DE PLASTICO BLANCAS, 3 ESPACIOS, PACK DE 3 UNIDADES
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.000
$ 86.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
12
Paquete
VASO KRAFT DOBLE CAPA 250 CC/8OZ (PAQUETE 50 UNIDADES)
VASO KRAFT DOBLE CAPA 250 CC/8OZ (PAQUETE 50 UNIDADES)
$ 1.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.688
$ 17.688
52121602
Servilletas
4
Pack
SERVILLETAS CLÁSICAS PACK FAMILIAR CÓCTEL 300 UNIDADES
SERVILLETAS CLÁSICAS PACK FAMILIAR CÓCTEL 300 UNIDADES
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
6
Unidad
CUCHARA DE MADERA PACK 100 UNIDADES
CUCHARA DE MADERA PACK 100 UNIDADES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 126.048
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.949
TOTAL OC
$ 149.997
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.535.089-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.