Orden de Compra. Nº2785-209-AG26 "SDA 5768/ ARTICULOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES EN PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANAa compra ágil: 2785-215-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2785-209-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SDA 5768/ ARTICULOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES EN PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANAa compra ágil: 2785-215-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 555 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 23949,12
Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy World, Spa
Razón Social EASY WORLD SPA
R.U.T. 76.868.103-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy World, Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA ABSORBENTE, DOBLE HOJA, 250 MTS, TEXTURA SUAVETOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA ABSORBENTE, DOBLE HOJA, 250 MTS, TEXTURA SUAVE $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
52152006
Bandejas o fuentes domésticas20PackBANDEJAS DE PLASTICO BLANCAS, 3 ESPACIOS, PACK DE 3 UNIDADESBANDEJAS DE PLASTICO BLANCAS, 3 ESPACIOS, PACK DE 3 UNIDADES $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos12PaqueteVASO KRAFT DOBLE CAPA 250 CC/8OZ (PAQUETE 50 UNIDADES)VASO KRAFT DOBLE CAPA 250 CC/8OZ (PAQUETE 50 UNIDADES) $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.688 $ 17.688
52121602
Servilletas4PackSERVILLETAS CLÁSICAS PACK FAMILIAR CÓCTEL 300 UNIDADESSERVILLETAS CLÁSICAS PACK FAMILIAR CÓCTEL 300 UNIDADES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico6UnidadCUCHARA DE MADERA PACK 100 UNIDADESCUCHARA DE MADERA PACK 100 UNIDADES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 126.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949
TOTAL OC $ 149.997


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.