Orden de Compra. Nº2785-390-AG26 "SDA 6052/ ARTICULOS DESECHABLES PARA EJECUCION PROGRAMA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO a compra ágil: 2785-402-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2785-390-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SDA 6052/ ARTICULOS DESECHABLES PARA EJECUCION PROGRAMA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO a compra ágil: 2785-402-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 3967,2
Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos4BolsaPlato cartón de 23cm aprox, bolsa de mínimo 20 unid blanco 80 UNI * PLATO DE CARTON N§2 X UNIDAD 42 3.360 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
52121602
Servilletas4PaqueteServilleta clásica cóctel mínimo 300un similar NOVA 24 UNI * SERVILLETA ELITE COCTEL 50UNID 24X24CM $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6PaqueteVaso polipapel 200cc 50 unid minimo por paquete1300 UNI * VASO POLIPAPEL 240CC $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 20.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.967
TOTAL OC $ 24.847


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.